|
|
Faktúra |
42
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
435,60 |
s DPH |
|
22025
|
05.03.2025 |
OUI |
|
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25p
|
potraviny
|
400,25 |
s DPH |
|
250010
|
05.03.2025 |
Kubo LC s.r.o. |
|
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24p
|
potraviny
|
244,23 |
s DPH |
|
2025100611
|
05.03.2025 |
Pekáreň, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23p
|
potraviny
|
621,91 |
s DPH |
|
2500100380
|
05.03.2025 |
Globactive |
|
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
prídel do SF
|
501,87 |
s DPH |
|
22025
|
05.03.2025 |
OUI |
|
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22p
|
potraviny
|
137,22 |
s DPH |
|
125045757
|
28.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21p
|
potraviny
|
376,11 |
s DPH |
|
964
|
28.02.2025 |
Eden |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17p
|
potraviny
|
184,65 |
s DPH |
|
125030533
|
26.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18p
|
potraviny
|
354,21 |
s DPH |
|
125037017
|
26.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19p
|
potraviny
|
185,91 |
s DPH |
|
738
|
26.02.2025 |
Eden |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20p
|
potraviny
|
121,96 |
s DPH |
|
854
|
26.02.2025 |
Eden |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
spracovanie PPU
|
0,32 |
s DPH |
|
9001757311
|
21.02.2025 |
Slovenská pošta |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
prenájom a čistenie rohoží
|
28,04 |
s DPH |
|
2645831
|
21.02.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Elektrika-vyúčtovanie 01/2025
|
8 914.34 |
s DPH |
|
3125000559
|
21.02.2025 |
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
telefon
|
69,40 |
s DPH |
|
79463790
|
21.02.2025 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
13022502
|
11.02.2025 |
Agentúra Betes |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15p
|
potraviny
|
163,57 |
s DPH |
|
125023463
|
11.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16p
|
potraviny
|
221,25 |
s DPH |
|
2025100254
|
11.02.2025 |
Pekáreň, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
príspevok na stravu z rozpočtu školy
|
382,32 |
s DPH |
|
12025
|
11.02.2025 |
OUI |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
program ŠJ
|
23,37 |
s DPH |
|
112500604
|
11.02.2025 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |