|
Objednávka |
6/13
|
náplne do tlačiarne
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Datex Lučenec s.r.o. |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
19.04.2013 |
|
Faktúra |
71/13
|
prenájom, čistenie rohoží
|
22,21 |
s DPH |
|
1316826
|
10.04.2013 |
Lindstrom |
|
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
70/13
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16041304
|
10.04.2013 |
Agentúra Betes |
|
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
69/13
|
povinný prídel do SF 03/2013
|
305,46 |
s DPH |
|
32013
|
10.04.2013 |
OUI |
|
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
67/13
|
Plyn 04/2013
|
1 893.00 |
s DPH |
|
7317671668
|
10.04.2013 |
SPP |
|
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
68/13
|
servis el.výťahov
|
130,68 |
s DPH |
|
130117
|
10.04.2013 |
Havit s.r.o. |
|
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
64/13
|
Seminár-správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
620998
|
27.03.2013 |
ASR, |
|
|
|
28.03.2013 |
|
Faktúra |
65/13
|
členský príspevok 2012 – ZOUS
|
100,00 |
s DPH |
|
201313
|
27.03.2013 |
ZOUS |
|
|
|
28.03.2013 |
|
Faktúra |
60/13
|
služby STP APV 2013-winibeu
|
83,65 |
s DPH |
|
5590012287
|
26.03.2013 |
IVES Košice |
|
|
|
28.03.2013 |
|
Faktúra |
61/13
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
1610157
|
26.03.2013 |
CBA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.03.2013 |
|
Faktúra |
62/13
|
telefón
|
77,97 |
s DPH |
|
79463790
|
26.03.2013 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
28.03.2013 |
|
Faktúra |
63/13
|
pranie prádla
|
39,74 |
s DPH |
|
162013
|
26.03.2013 |
p.l.f.s.r.o. |
|
|
|
28.03.2013 |
|
Faktúra |
59/13
|
záloha na elektriku
|
1 524.00 |
s DPH |
|
9500045700
|
12.03.2013 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
14.03.2013 |
|
Faktúra |
57/13
|
za telefóny Slovak Telekom a.s.
|
87,43 |
s DPH |
|
4747934576
|
11.03.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
58/13
|
vyúčtovanie elektriny
|
632,44 |
s DPH |
|
9500045137
|
11.03.2013 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
56/13
|
služby PO,BOZP
|
59,70 |
s DPH |
|
16031303
|
07.03.2013 |
Agentúra Betes |
|
|
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
55/13
|
povinný prídel do SF 02/2013
|
275,87 |
s DPH |
|
22013
|
05.03.2013 |
OUI |
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
54/13
|
prenájom a čistenie rohoží
|
30,60 |
s DPH |
|
1310893
|
05.03.2013 |
Lindstrom |
|
|
|
05.03.2013 |
|
Faktúra |
51/13
|
elektrická rezačka FERM FTZ 600 N+príslušens.
|
101,50 |
s DPH |
|
130100011
|
19.02.2013 |
Majsterko s.r.o. |
OUI LC |
|
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
52/13
|
potraviny do cvičnej kuchyne
|
48,13 |
s DPH |
|
1610153
|
19.02.2013 |
CBA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.02.2013 |