|
|
Faktúra |
45/13
|
Dušan Kuttner
|
20,00 |
s DPH |
|
2013005
|
12.02.2013 |
Dušan Kuttner |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
44/13
|
Elektrika-vyúčtovanie 01/2013
|
1 263.79 |
s DPH |
|
9500045136
|
12.02.2013 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
43/13
|
Elektrika 02/2013
|
1 524.00 |
s DPH |
|
9500045700
|
12.02.2013 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
48/13
|
zdravotnícke služby-preventívne prehliadky
|
86,27 |
s DPH |
|
2013030702
|
12.02.2013 |
Medicentrum |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/13
|
oprava služobného auta
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Autoservis Mikuláš Nagy |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
42/13
|
povinný prídel do SF 1/2013
|
275,36 |
s DPH |
|
12013
|
07.02.2013 |
OUI |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
41/13
|
služby BTS a TPO
|
59,70 |
s DPH |
|
16021302
|
06.02.2013 |
Agentúra Betes |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
40/13
|
plyn do školskej jedálne
|
264,00 |
s DPH |
|
250018
|
06.02.2013 |
REtro LC |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
39/13
|
potraviny do cvičnej kuchyne
|
46,99 |
s DPH |
|
1610150
|
05.02.2013 |
CBA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
38/13
|
podprahové výberové konanie
|
500,00 |
s DPH |
|
22013
|
05.02.2013 |
OVING, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
37/13
|
licencia
|
99,00 |
s DPH |
|
9130000592
|
05.02.2013 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36/13
|
prenájom a čistenie rohoží
|
22,21 |
s DPH |
|
1304753
|
05.02.2013 |
Lindstrom |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
34/13
|
Plyn 02/2013
|
2 225.34 |
s DPH |
|
7212738632
|
05.02.2013 |
SPP |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
3/13
|
plyn do školskej jedálne
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
REtro LC |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
35/13
|
pranie prádla
|
39,86 |
s DPH |
|
52013
|
02.02.2013 |
Snehuľka |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
2/14
|
elektrický bojler
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
NAY elektrodom |
OUI LC |
Helena Kadlubeková |
hospodárka školy |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
32/13
|
čistiace prostriedky
|
156,76 |
s DPH |
|
130002
|
29.01.2013 |
Farby laky Dúha |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
31/13
|
orange a.s.
|
78,09 |
s DPH |
|
79463790
|
29.01.2013 |
Orange Slovensko a.s |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
33/13
|
Predplatné časopisov 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
13993683
|
29.01.2013 |
JurisDat |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
19/13
|
Elektrika 12/2012
|
2 844.47 |
s DPH |
|
9500045135
|
21.01.2013 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
11.01.2013 |